обзор 15.04.2022 837
С точки зрения бизнеса, апрель — месяц, в котором надо успеть все: сдать закрывающую отчетность и заплатить налоги. Какие именно? Рассказываем в нашей статье
Индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения обязан сдавать налоговую декларацию УСН. Установленный срок подачи — 30.04, однако из-за того что этот день выходной, срок перенесен на 5.05.
Налоговая декларация по УСН предусмотрена для ИП, выбравших как ставку 6% (доходы), так и 15% (доходы - расходы).
Если ваше ИП связано с реализацией алкогольной продукции, до 20.04 нужно подать обязательный отчет в Федеральную службу регулирования алкогольного рынка. Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье.
Если у предпринимателя есть официально трудоустроенные сотрудники, сдаются (везде имеется в виду 2022 год):
СЗВ-М за март (до 15.04);
расчет по страховым взносам за первый квартал (до 30.04);
6-НДФЛ за первый квартал (до 30.04);
4-ФСС за первый квартал (до 20.04 на бумаге или до 25.04 в электронном виде).
Предприниматель на традиционной системе налогообложения до 30.04 должен подать 3-НДФЛ. При этом этот отчет сдается, если на общем налоговом режиме был хотя бы один день.
ЭП
ИП Иванов И. И. открыт с 30.09.2021. Он перешел на ПСН с 01.10.2021. Так как один календарный день предприниматель не находился на спецрежиме, ему необходимо сдать 3-НДФЛ, даже если доход за этот период по ТСН он не получил.
Помимо этого, апрель — время подачи квартального отчета НДС: за первый квартал текущего года сдать декларацию необходимо до 25 числа.
Отчет НДС сдается исключительно в электронном виде с помощью электронной подписи. Но, если не было никаких операций и поступлений, можно подать заменяющий документ на бумаге: единая упрощенная налоговая декларация сдается до 20.04.
Предпринимателю на УСН необходимо заплатить налоги как за 2021 год (до 30.04), так и за первый квартал 2022 года.
Исключение: налог и авансовый платеж можно уплатить равными частями в течение шести месяцев, следующих за новым сроком. То есть сроки уплаты налога по упрощенке за 2021 год переносятся для организаций с 31 марта на 31 декабря 2022 года, а для ИП — с 30 апреля на 30 ноября 2022 года.
Правило распространяется не на всех. Проверить, подходит ли ваш бизнес под данное исключение, можно с помощью сервиса ФНС.
Работодатели ежемесячно уплачивают страховые взносы и налог от заработной платы:
22% — на пенсионную часть;
5,1% — на медицинскую часть;
2,9% — на соц. страхование, в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
от 0,2% от несчастных случаев;
НДФЛ: по ставке 13%, если доход не превышает 5 млн руб.; по ставке 15%, если доход свыше 5 млн.
Взносы за март стоит перевести до 15.04.
В 2022 году фонд социального страхования ждет от работодателей сведения о застрахованных лицах. Подать их необходимо в кратчайшие сроки. Подробно о новом отчете можно прочитать в нашей статье.
Если вы еще не успели сдать отчетность, оставьте заявку на обратный звонок: все перечисленные декларации можно сдать быстро и просто через компанию «Лад».
Бухгалтерское обслуживание для ИП с работниками
Есть вопросы?
Просто оставьте заявку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся.
Будьте в курсе важных изменений
Подпишитесь на рассылку. Только актуальные статьи и свежие новости
Читайте также
Отчет о прослеживаемости товаров в ФНС
В статье разобрали, кто и когда обязан сдавать отчет о прослеживаемости, а также что необходимо учесть, чтобы избежать ошибок и штрафов
13.10.2025 89
С 2026 года планируются серьезные налоговые изменения
С 2026 года могут появиться значительные изменения в налоговом законодательстве, которые затронут НДС, УСН, патент и другие вопросы. Разобрали, к чему нужно готовиться бизнесу уже сейчас.
6.10.2025 455
Налоги и взносы за сотрудников — какие налоги и взносы платит работодатель
При оформлении сотрудников работодатель обязан не только выплачивать зарплату, но и перечислять налоги и страховые взносы. В статье мы рассмотрели, какие обязательные платежи связаны с трудовыми отношениями, как они рассчитываются и в какие сроки уплачиваются.
2.10.2025 118
Как пополнить расчетный счет ИП и не попасть под штраф
Иногда на расчетном счете ИП не хватает денег на налоги, зарплаты или оплату поставщикам. Чтобы внести личные средства и не попасть под штраф, важно знать, как правильно оформить пополнение и какие способы безопасны с точки зрения закона.
1.10.2025 84
Выберите свой регион