Отчетность по зарубежным счетам

  • Подготовим уведомления об открытии/закрытии зарубежных счетов;

  • Направим информацию в налоговую, если в реквизитах вашего иностранного счета произошли изменения;

  • Грамотно заполним отчет о движении средств по зарубежным счетам.

Доверьте работу с отчетностью по иностранным счетам опытным специалистам и забудьте про штрафы.

Уведомление об открытии/закрытии иностранного счета

от 500 руб.
Отчет о движении средств по зарубежным счетам

от 1000 руб.

Оставьте заявку на сайте и получите скидку 20 %

Оставить заявку

Отчет о зарубежных счетах сдают граждане РФ, которые открывали или закрывали счета и вклады в банках других стран, меняли реквизиты своих зарубежных счетов, осуществляли денежные переводы через электронные кошельки в иностранной валюте.

Уведомление об открытии (закрытии) счета за рубежом

Уведомление в налоговую предоставляют граждане РФ, которые открывали либо закрывали зарубежные счета в других странах.

В соответствии с законом № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» эта обязанность распространяется на резидентов и нерезидентов РФ.

Уведомление необходимо направить также в случае, если меняются реквизиты счета (вклада) в иностранном банке.

Резиденты РФ — физлица, находящиеся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.

Нерезиденты РФ — все, кто проживает за пределами России более 183 дней в году.

Сроки подачи уведомления

Сроки подачи уведомления

  • При открытии или закрытии счета (вклада) за пределами России, уведомление нужно сдать в течение одного месяца.

  • Компании, ИП и физические лица, которые поменяли реквизиты зарубежного счета (вклада), уведомляют налоговую в течение одного месяца со дня внесения изменений.

Внимание! Нерезиденты РФ вправе направить уведомление об открытии зарубежного счета до 1 июня года, следующего за отчетным.

Ответственность

Если вы нарушили срок подачи уведомления или предоставили его не по установленной форме, штраф составит:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для физлиц

Для физлиц

  • 300–500 руб. при просрочке до пяти дней;

  • 1000–1500 руб. при просрочке от пяти до 30 дней;

  • 2500–3000 руб. при просрочке более 30 дней.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для ИП

Для ИП

  • 5000–10 000 руб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для организаций

Для организаций

  • 50 000–100 000 руб.

Если вы не подали уведомление, штраф составит:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для физлиц 2

Для физлиц

  • 4000–5000 руб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для ИП 2

Для ИП

  • 40 000–50 000 руб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для организаций 2

Для организаций

  • 800 000–1 млн руб.

Доверьте заполнение отчетности по зарубежным счетам опытным специалистам и забудьте про штрафы.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение

Хорошо!
Отчет о движении средств на зарубежных счетах (вкладах)

Отчет о движении средств на зарубежных счетах (вкладах)

Отчет сдают все физлица-резиденты РФ, владеющие счетом или вкладом в зарубежном банке.

Отчет также направляют резиденты РФ при осуществлении денежных переводов через иностранные электронные кошельки.

Данные направляются, если:

  • электронный кошелек оформлен у иностранного оператора платежных услуг;
  • в течение календарного года через иностранные электронные кошельки были осуществлены переводы на сумму свыше 600 000 руб. (при переводах в иностранной валюте — на эквивалентную сумму).

Что входит в отчет

В форму отчета включены титульный лист, сведения о банке, счете/вкладе, об электронных средствах платежа (иностранных электронных кошельках), о денежных переводах.

Перечень иностранных электронных кошельков отображен на сайте ФНС. Список не исчерпывающий и постоянно актуализируется.

Если резидент открыл несколько иностранных счетов/вкладов или пользовался несколькими электронными кошельками, в отчете нужно заполнить соответствующее число разделов.

Когда нужно подать отчет

Отчет предоставляется ежегодно до 1 июня следующего за отчетным года.

Когда нужно подать отчет

Важно! Если вы закрыли зарубежный вклад или иностранный счет, отчет об этом требуется подать в течение месяца со дня закрытия.

Штрафы

Штрафы

За подачу отчета не по форме и/или за внесение в него недостоверных сведений грозит административная ответственность:

штраф от 2000 до 3000 руб.

В случае повторного нарушения штраф составит 20 000 руб.

За просрочку сдачи отчета налоговая выставит штраф в сумме от 300 до 3000 руб.

Есть вопросы?

Просто оставьте заявку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение

Хорошо!

Еще больше полезной информации в блоге

все 

Какие изменения ждут ИП на УСН с 2025 года? | Статья Lad

обзор

Какие изменения ждут ИП на УСН с 2025 года?

Увеличение лимита по доходам и численности трудоустроенных сотрудников, отмена повышенных ставок по УСН, новая обязанность упрощенцев по уплате НДС — с 2025 года ИП на УСН ждет ряд серьезных изменений, о которых более подробно мы рассказали в статье

22.07.2024 147

Как принять НДС к вычету и платить меньше налогов? | Статья Lad

обзор

Как принять НДС к вычету и платить меньше налогов?

Как снизить налоговую нагрузку по общему режиму, какие условия применения вычета по НДС существуют и какие сроки подачи налоговой декларации по НДС за второй квартал 2024 года — подробнее читайте в статье

15.07.2024 51

Как платить меньше налогов на УСН | Статья Lad

обзор

Как платить меньше налогов на УСН

Как оптимизировать налоговую нагрузку законными способами, что можно включить в расходы на упрощенке и когда платить налоги за второй квартал 2024 года — раскрыли все секреты в статье

8.07.2024 121

Свяжитесь с нами
Вопросы онлайн!
Написать в Telegram-чат
Связаться в WhatsApp
Выберите удобный способ коммуникаций через WhatsApp
У меня есть приложение на компьютере перейти
Перейти в приложение WhatsApp на телефоне перейти
Отсканируйте QR-код камерой смартфона