обзор 12.12.2022 649
Заканчивается 2022 год, а это значит, что пора разобраться с налогами и взносами за год. Рассказываем, как это сделать без рисков с нашей помощью
Декабрь для предпринимателей – это месяц, в котором нужно успеть многое:
Далее расскажем обо всем по порядку.
Сроки и размеры уплаты налогов зависят от выбранной вами системы налогообложения:
1. Патент. Если вы работаете на патенте, заплатить налог вы должны до окончания срока его действия. Поскольку патент выдается в рамках одного календарного года, то налог следует внести до его окончания.
ИП Иванов И. И. заказал патент на весь 2022 год. Если после всех сокращений (подробнее об этом читайте в пункте № 4) остается налог, заплатить его необходимо до 31.12.2022.
Рекомендуем вносить платежи заблаговременно, чтобы они успели пройти и на начало 2023 года за вами не оставалось никаких задолженностей.
2. УСН 15% («доходы минус расходы») или УСН 6% («доходы»). Если вы выбрали упрощенку, закрыть год по налогам в 2022 году не получится, так как доходы и расходы считаются до 31.12.2022.
Однако в текущем году вы уже должны были внести авансовые платежи за первый-третий квартал 2022 года. Если вы этого еще не сделали, рекомендуем решить вопрос как можно скорее, чтобы налоговая не начислила пени.
При совмещении нескольких систем налогообложения, учет ведется раздельно: по патенту внесите налог до истечения его срока действия, а по УСН за четвертый квартал – до 30.04.2023.
Все ИП до окончания года обязаны внести фиксированные суммы на пенсионную и медицинскую часть. В 2022 году они составляют:
Напоминаем, что эти суммы идут в счет сокращения налогов (на патенте и УСН 6%) или налоговой базы (на УСН 15%).
Существует еще один обязательный взнос: 1% свыше 300 тыс. руб., который платится на пенсионную часть. Его можно внести до 1 июля следующего года, а можно уже в этом году и учесть в сокращении налога за 2022 год.
Годовое обслуживание для ИП без работников
Выбор системы налогообложения – важный вопрос для всех предпринимателей. От этого зависит объем налогов к уплате.
Определиться следует в конце года (либо в момент открытия ИП), поскольку:
Предприниматель может совмещать несколько налоговых режимов, если ведет несколько видов деятельности. В этом случае важно грамотно рассчитать, как выгоднее вести бизнес, чтобы по итогу заплатить как можно меньше налогов.
Если вы еще не определили, какой налоговый режим наиболее выгоден для вас, оставьте заявку на обратный звонок. Специалист сравнит все возможные варианты и подскажет о дальнейших шагах.
А если вы уже знаете, на какой системе хотите работать, но нужна помощь в подготовке уведомления в ФНС, также оставьте заявку. Специалист не просто подготовит, но сразу отправит документы в налоговую, чтобы сэкономить ваше время.
Бухгалтерское обслуживание для ИП с работниками
Как мы писали ранее, у каждого заявления и уведомления есть свои сроки.
Подать уведомление о сокращении налога на патенте стоит за 20 рабочих дней до его окончания (это не установленный законом срок, а рекомендация). Уведомление вы вправе направить и позже, однако налоговая может не успеть его рассмотреть. В этом случае есть риск, что образуется задолженность.
Подать заявление на получение нового патента нужно за 10 рабочих дней до начала деятельности. Получается, если вы хотите начать бизнес с 2023 года, то направить заявление следует до 16 декабря.
Заявление о переходе на УСН или смене объекта УСН стоит также подать до конца года.
Для всех предпринимателей у нас есть выгодное предложение по сопровождению. Вам больше не нужно держать все детали по налогам и взносам в голове, ведь с «Лад» вы точно не пропустите крайние сроки и сможете тратить драгоценное время на решение более важных вопросов.
Есть вопросы?
Просто оставьте заявку на обратный звонок. Мы обязательно с вами свяжемся.
Будьте в курсе важных изменений
Подпишитесь на рассылку. Только актуальные статьи и свежие новости
Читайте также
ИП продает товары на Ozon в ЕАЭС: нужно ли подавать статформу в ФТС?
Если ИП торгует на Ozon и продает товары в страны ЕАЭС, ему необходимо подавать статистическую форму в ФТС. В статье рассмотрели, как и когда это нужно делать, и какие штрафы грозят за нарушения
20.10.2025 41
Отчет о прослеживаемости товаров в ФНС
В статье разобрали, кто и когда обязан сдавать отчет о прослеживаемости, а также что необходимо учесть, чтобы избежать ошибок и штрафов
13.10.2025 114
Какую отчетность сдает ИП на УСН без работников в 2025 году
Сдача отчетности — обязательная часть работы ИП. Своевременная подача документов позволяет избежать штрафов и блокировок расчетного счета. В этой статье разберем, какие отчеты и налоги должен сдавать ИП на УСН без работников.
10.10.2025 14
Как уменьшить суммы налога по ПСН и УСН на уплаченные страховые взносы
ИП, применяющие УСН или ПСН, могут законно уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы. При этом есть особенности для предпринимателей, совмещающих оба спецрежима и привлекающих наемных работников. В статье рассмотрели, что учесть в этой ситуации и как избежать ошибок
9.10.2025 15
Электронная отчетность СФР и Росстат: сдача отчетности в электронном виде
Отчетность в Соцфонд и Росстат быстро и удобно можно сдавать в электронном виде. В статье разобрали, кто обязан использовать такой формат по закону, и как правильно передавать отчеты через интернет
8.10.2025 12
Как ИП перевести доход с расчетного счета
Банки ведут мониторинг всех операций по счетам ИП, и отдельные платежи могут вызывать у них повышенное внимание. Во избежание этого рекомендуется придерживаться ряда правил при использовании средств для личных нужд. Эти правила подробно разобрали в нашем материале.
7.10.2025 12
Выберите свой регион